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全社の業務プロセスを対象にリスクと統制を評価し、監査計画の策定から実施、報告書作成、改善計画に関する関係部門・経営層との連携まで担うポジションです。
内部監査部にて、全社的な内部監査の計画策定と実施を担当します。リスクアセスメントを行い、監査の重点領域を特定したうえで監査計画を作成します。営業、商品、保険金、IT、財務、オペレーションなどの業務プロセスを分析し、内在するリスクと統制を整理して、その有効性を評価します。
監査結果は文書化し、発見事項、原因分析、改善計画を含む報告書を作成します。作成した内容をマネジメントへ報告し、監査結果や改善計画について経営層および関係部門と連携します。課題の確認にとどまらず、会社全体の価値向上に向けた改善提案にも取り組みます。
内部監査部は5名で構成されています。業界を問わず、経営企画、財務、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務の経験、またはプロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験が求められます。論理的思考力、資料作成力、コミュニケーション力も必要です。
金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験、内部監査または業務改善の経験を歓迎します。CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)などの資格保有者も歓迎対象です。勤務地は東京、雇用形態はフルタイムです。
求人詳細
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