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全社の業務プロセスを対象にリスクと統制を評価し、監査計画の策定から実施、報告書作成、改善計画に関する関係部門・経営層との連携まで担うポジションです。

この求人について

内部監査部にて、全社的な内部監査の計画策定と実施を担当します。リスクアセスメントを行い、監査の重点領域を特定したうえで監査計画を作成します。営業、商品、保険金、IT、財務、オペレーションなどの業務プロセスを分析し、内在するリスクと統制を整理して、その有効性を評価します。

監査結果は文書化し、発見事項、原因分析、改善計画を含む報告書を作成します。作成した内容をマネジメントへ報告し、監査結果や改善計画について経営層および関係部門と連携します。課題の確認にとどまらず、会社全体の価値向上に向けた改善提案にも取り組みます。

内部監査部は5名で構成されています。業界を問わず、経営企画、財務、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務の経験、またはプロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験が求められます。論理的思考力、資料作成力、コミュニケーション力も必要です。

金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験、内部監査または業務改善の経験を歓迎します。CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)などの資格保有者も歓迎対象です。勤務地は東京、雇用形態はフルタイムです。

求人詳細

勤務地
東京
雇用形態
正社員
掲載日
2026-06-26
カテゴリー
ビジネス・コーポレート

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企業情報

規模
エンタープライズ
設立
1997
本社
東京都、日本
従業員数
10,000+
業界
電子商取引・フィンテック・インターネット
資金調達
株式公開
売上高
¥2.07T(FY2023)
ウェブサイト
rakuten.com

AIが作成した概要です。情報が不完全または誤っている可能性があるため、企業の公式情報もご確認ください。

これは企業の公式求人情報をもとにAIで作成した要約です。情報が不完全、古い、または誤っている可能性があります。応募前に必ず公式の求人情報ですべての内容をご確認ください。